Consultazione gare anno 2024

(Creato il 20 Marzo 2024, aggiornato il 23 Novembre 2024)

ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA
Aggiornato al 23.11.2024
URL originale:

Bandi di gara - Esercizio finanziario 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PNRR - Avviso 1.4.1 "Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile 2022) - Saldo fattura nr. 154/2024 del 27/02/2024 per realizzazione nuovo sito web 3.465,00 3.465,00 25/01/2024
13/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
PNRR - Progetto C.I.:M4C1I3.2-2022-961-P-12488 - Saldo fattura differita nr. S140 del 22/02/2024 per acquisto arredi innovativi 21.277,48 21.277,48 07/09/2023
14/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI 70.655,74 70.655,74 25/09/2023
13/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-12488 - Liquidazione fatt.n. 12/02 del 08/02/2024 per fornitura dotazioni musicali digitali - PNNR 4.0 Classroom 5.409,84 5.409,84 25/09/2023
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Fornitura pacchetto viaggio di istruzione in Sicilia per gli alunni delleclasi terze di Scuola Secondaria di I grado Bernacchia dal 06 al 10 maggio 2024 27.749,04 27.749,04 06/05/2024
10/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPA TRAVEL SERVICE DI DPA AUTOTRASPORTI SRL (01805060702)
Aggiudicatari:
DPA TRAVEL SERVICE DI DPA AUTOTRASPORTI SRL (01805060702)
NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE IN B/N E A COLORI CON FORMULA FULL SERVICE TRIENNIO SCOLASTICO 2024 – 2026 15.000,00 15.000,00 31/01/2024
31/01/2027
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEALER INFORMATICA SRL (02423220694)
Aggiudicatari:
DEALER INFORMATICA SRL (02423220694)
Saldo fattura nr. 11 del 09/03/2024 per installazione allarme c/o sede secondaria Viale Trieste 1.500,00 1.500,00 14/03/2024
14/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASQUALE MARTINO (MRTPQL65H14E259H)
Aggiudicatari:
PASQUALE MARTINO (MRTPQL65H14E259H)
Saldo fatt.n. 162.2024 del 16/02/2024 per fornitura biglietti ingresso spettacolo teatrale in Lingua Inglese del 15/02/2024 - Classi terze secondaria di 1° Grado 994,00 994,00 20/02/2024
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE (95152100657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE (95152100657)
Liquidazione fatt.n. FATTPA 2_24 del 16/02/2024 per viaggio a Pescara in data 15/02/2024 - Partecipazione rappresentazione teatrale in Lingua Inglese alunni classi terze secondaria 1.000,00 1.000,00 15/02/2024
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(01416470704)
Aggiudicatari:
(01416470704)
Quota per Giochi delle Scienze Sperimentali 2024 IC Bernacchia Termoli (CB) 80,00 80,00 01/02/2024
01/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI (94079480631)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI (94079480631)
Liquidazione fatt.n. V3-3010 del 13/02/2024 per acquisto cancelleria infanzia e primaria Principe di Piemonte 1.498,00 1.498,00 07/02/2024
20/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico Srl (02027040019)
Saldo fattura nr. 424/PA/1 del 19/02/2024 per fornitura carta A4 e A3 fabbisogno amministrativo-didattico 1.077,00 1.077,00 13/03/2024
13/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Valsecchi Cancelleria S.r.l. (09521810961)
Aggiudicatari:
Valsecchi Cancelleria S.r.l. (09521810961)
Saldo fattura Differita nr. 3757 del 31/05/2024 per acquisto pacchetto formativo modellazione 3D e creatività digitale 2.000,00 2.000,00 13/06/2024
13/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Iscrizione alunni di Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo Bernacchia agli esami per il conseguimento della Certificazione di Lingua Francese DELF SCOLAIRE A2 a.s. 2023/2024 772,40 772,40 21/02/2024
01/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA (96045350582)
Saldo fattura nr. 3519/FVISE del 22/02/2024 per fornitura abbonamento a ItaliaScuola.it-Base-5 Quesiti 413,08 413,08 13/03/2024
13/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fattura nr. 200007/24 del 01/03/2024 per fornitura Mini PC rigenerato con licenza 100,00 100,00 14/03/2024
14/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (04643641006)
Saldo fattura nr. FATTPA 4_24 del 21/03/2024 per viaggio a Pescara per partecipazione Teatro in Lingua Spagnola 350,00 350,00 17/04/2024
17/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(01416470704)
Aggiudicatari:
(01416470704)
Versamento quote n. 14 alunni classi 2^ secondaria per partecipazione Teatro Spagnolo a Pescara 196,00 196,00 14/03/2024
14/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(01596850121)
Aggiudicatari:
(01596850121)
Fornitura materiale pubblicitario 394,00 394,00 17/04/2024
17/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D S.R.L.S. (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D S.R.L.S. (01778680700)
Saldo fattura Differita nr. 2315/P del 30/04/2024 per acquisto materiale didattico 806,00 806,00 06/06/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fornitura biglietti ingresso allo spettacolo teatrale in spagnolo Misèrables 933 per gli alunni delle classi seconde di scuola secondaria di 1° Grado che studiano francese 546,00 546,00 18/04/2024
22/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mater Lingua S.r.l. (12342861007)
Aggiudicatari:
Mater Lingua S.r.l. (12342861007)
Saldo fattura nr. FATTPA 8_24 del 18/04/2024 per viaggio di istruzione a Pescara per partecipazione alunni secondaria di 1° Grado, classi seconde, al Teatro in Lingua Francese 400,00 400,00 18/04/2024
22/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(01416470704)
Aggiudicatari:
(01416470704)
Fornitura servizio di iscrizione degli alunni di Sc. Secondaria agli esami per il conseguimento ed il rilascio della Certificazione di Lingua di Lingua Inglese KET A2 1.584,00 1.584,00 28/05/2024
28/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (MRNRMR62T52B519C)
FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI 2.400,00 2.400,00 07/06/2024
07/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Saldo fattura nr. FATTPA 33_24 del 17/04/2024 per viaggio del 17 aprile 2024 a Civitacampomarano degli alunni primaria, classe 4, Pantano Basso 272,73 272,73 17/04/2024
22/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Titolo Progetto: Socialità, apprendimenti, accoglienza - Codice Identificativo: 10.2.2A- FSEPON -MO-2022-20 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO 1.352,00 1.352,00 15/04/2024
01/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico Srl (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico Srl (02027040019)
Saldo fattura nr. 11CPA del 29/04/2024 per noleggio autobus con autista per viaggio a Castel del Monte e Barletta in data 24/04/2024 1.000,00 1.000,00 24/05/2024
24/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Saldo fattura nr. 16/PA del 06/05/2024 per acquisto ombrelloni per spazi esterni plessi I.C., Bernacchia 409,82 409,82 24/05/2024
24/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPY CASA STORE TERMOLI (02708430737)
Aggiudicatari:
HAPPY CASA STORE TERMOLI (02708430737)
Saldo fattura nr. 3 del 07/05/2024 per visita alla Fattoria Montenero in data 6/5/2024 con gli alunni classe 1^ primaria Pantano Basso 122,95 122,95 06/05/2024
24/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATTEO ASSOGNA (SSGMTT92T10E372W)
Aggiudicatari:
MATTEO ASSOGNA (SSGMTT92T10E372W)
Saldo fattura nr. FATTPA 50_24 del 06/05/2024 - Noleggio autobus con autista per viaggio a Montenero (Fattoria Assogna) con alunni classe 1^ primaria Pantano Basso 272,73 272,73 06/05/2024
24/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Saldo fattura nr. FATTPA 12_24 del 08/05/2024 per viaggio a Isernia (Museo) del 7/5/2024 classi 3^ primarie I.C. Bernacchia 1.000,00 1.000,00 24/05/2024
22/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(01416470704)
Aggiudicatari:
(01416470704)
Saldo fattura nr. 16CPA del 20/05/2024 per viaggio del 10/05/2024 a Caserta A/R per le classi seconde della scuola secondaria 1.000,00 1.000,00 10/05/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Saldo fattura nr. 17CPA del 21/05/2024 per viaggio a Napoli A/R del 14/05/2024 con gli alunni delle classi quinte primaria P.P. 1.272,73 1.272,73 14/05/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Saldo fattura Nr. 486/FPA1 del 14/05/2024 per fornitura ingressi agli alunni classi 5^ P.P. in visita al museo città della scienza di Napoli in data 14/05/2024 819,00 819,00 04/05/2024
24/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Saldo fattura nr. 13TER.PA del 22/05/2024 per fornitura pacchetto turistico in data 15/05/2024 a Roma per partecipazione al progetto In..Canto con gli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria 3.248,00 3.248,00 15/05/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Saldo fattura nr. 24.N.284 del 29/05/2024 per acquisto cavi 210,00 210,00 06/06/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MODS ART DI ANNA IANNACE (NNCNNA57R68I148Z)
Aggiudicatari:
MODS ART DI ANNA IANNACE (NNCNNA57R68I148Z)
FORNITURA INGRESSI PER VISITA MUSEO SANNITICO DI CHIETI IN DATA 21/05/2024 - AL. CLASSI QUARTE DI SC. PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE 245,00 245,00 21/05/2024
26/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEGASO S.R.L. (08373530586)
Aggiudicatari:
PEGASO S.R.L. (08373530586)
Saldo fattura nr. FATTPA 15_24 del 22/05/2024 per viaggio a A/R a Chieti del 21/05/2024 con gli alunni delle classi quarte di Scuola Primaria Principe di Piemonte 600,00 600,00 21/05/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(01416470704)
Aggiudicatari:
(01416470704)
Saldo fattura Differita nr. FPA 2/24 del 13/06/2024 per corso di Primo Soccorso 300,00 300,00 17/06/2024
17/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS MED SRLS (01789770706)
Aggiudicatari:
SALUS MED SRLS (01789770706)
Saldo fattura nr. 18CPA del 21/05/2024 per viaggio a Lanciano per partecipazione concorso alunni strumento musicale secondaria 500,00 500,00 21/05/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Saldo fattura nr. 7/PA del 24/05/2024 per partecipazione alunni delle classi prime primaria P.P. alla visita guidata alla Fattoria Assogna del 06/05/2024 470,00 470,00 06/05/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATTEO ASSOGNA (SSGMTT92T10E372W)
Aggiudicatari:
MATTEO ASSOGNA (SSGMTT92T10E372W)
Saldo fattura nr. 23CPA del 22/05/2024 per viaggio a Montenero A/R con gli alunni delle classi prime di Scuola Primaria “Principe di Piemonte” del 24/05/2024 363,64 363,64 24/05/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Saldo fattura nr. musAPA37_2024 del 09/06/2024 per visita Museo di Chieti 165,00 165,00 09/06/2024
26/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEGASO S.R.L. (08373530586)
Aggiudicatari:
PEGASO S.R.L. (08373530586)
Saldo fattura nr. FATTPA 68_24 del 24/05/2024 per viaggio a Chieti A/R del 24/05/2024 con gli alunni con gli alunni della classe quinta di scuola di scuola primaria Pantano Basso 363,64 363,64 06/06/2024
06/06/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO NOLEGGIO (BSLRNZ63T08F495P)
SALDO FATTURA N. 85 DEL 23/05/2024 PER FORNITURA LIBRI NARRATIVA PER SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA 270,00 270,00 23/05/2024
29/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
(00887990703)
Aggiudicatari:
(00887990703)
Affidamento diretto gestione del servizio di cassa pluriennale, periodo 01/07/2024- 30/06/2028 4.000,00 4.000,00 01/09/2024
30/06/2028
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto di Credito BPER Banca S.p.A. (01153230360)
Aggiudicatari:
Istituto di Credito BPER Banca S.p.A. (01153230360)
Saldo fattura nr. 607 del 01/07/2024 per fornitura esperto per la realizzazione del modulo "START UP" del PON Agenda Sud 2.100,00 2.100,00 13/06/2024
11/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RICETTIVO C/O CIRCOLO DELLA VELA - PN 21-27 375,00 375,00 08/07/2024
23/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. CIRCOLO DELLA VELA (91001690709)
Aggiudicatari:
A.S.D. CIRCOLO DELLA VELA (91001690709)
AFFIDAMENTO NOLEGGIO AUTOBUS PER ATTIVITA' DI TREKKING A CARPINONE - PN 21-27 290,91 290,91 16/07/2024
01/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee Langiano SRL (00075290700)
Aggiudicatari:
Autolinee Langiano SRL (00075290700)
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON POTENZIAMO CON AGENDA SUD 380,00 380,00 24/07/2024
23/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA STAMPERIA 2.0 (01847050703)
Aggiudicatari:
LA STAMPERIA 2.0 (01847050703)
Fornitura sostituzione e l’aggiornamento del sistema di rilevazione di presenza del personale scolastico 1.048,00 1.048,00 27/07/2024
01/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fornitura REGISTRI DICLASSE A.S. 2024/2025 213,00 213,00 29/07/2024
09/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Iscrizione dell'istituto Bernacchia al concorso Giochi Matematici del Mediterraneo 2025 – XV edizione 60,00 60,00 17/09/2024
24/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA (97253460824)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA (97253460824)
Fornitura di una visita con laboratori e pasti c/o la Fattoria Didattica Rovello per il giorno 15/10/2024 - Classi terze di scuola primaria Principe di Piemonte 1.150,00 1.150,00 15/10/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRITURISTICA FATTORIA ROVELLO di Donatel (03401810712)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRITURISTICA FATTORIA ROVELLO di Donatel (03401810712)
FORNITURA PC E ACCESSORI AD USO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 1.963,00 1.963,00 26/09/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Fornitura di materiale didattico nell'ambito del progetto Potenziamo con Agenda Sud - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2024-25 2.400,00 2.400,00 01/10/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fornitura del servizio di noleggio di n. 1 autobus GT (per n. 51 posti complessivi), con conducente, per il viaggio di A/R a San Paolo di Civitate (FG) - Fattoria Rovello - per il giorno 15/10/2024 alunni classi terze di ss. prim. PdP 400,00 400,00 15/10/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Fornitura di clarinetti sib e ance per clarinetti sib nell'ambito del progetto INSIEME ANCHE D'ESTATE - Codice Identificativo: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-16 530,00 530,00 09/10/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Aggiudicatari:
INGHILTERRA FELICE (NGHFLC74L16E131Y)
Fornitura del servizio di noleggio di n. 2 Monitor interattivi per n. 7 mesi da ottobre 2024 ad aprile 2025 nell'ambito del progetto INSIEME ANCHE D'ESTATE - Codice Identificativo: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MO-2024-16 2.732,19 2.732,19 08/10/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI FORMATIVI CLIL 4.662,00 4.662,00 23/10/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (01643530700)
FORNITURA PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA INGLESE 13.510,00 13.510,00 25/10/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS CON 2 AUTISTI PER VIAGGIO A ROMA IN DATA 15/11/2024 1.809,09 1.809,09 15/11/2024
01/01/1970
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Aggiudicatari:
Andros di Rossella Calarco s.a.s. (01578240705)
Pagamento fatt.n. 1/FE del 26/01/2024 - Acconto viaggio di istruzione in Sicilia pari al 35% del costo presunto totale - Contratto prot.n. 615 del 26/01/2024 27.749,04 27.749,04 29/01/2024
22/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPA TRAVEL SERVICE DI DPA AUTOTRASPORTI SRL (01805060702)
Aggiudicatari:
DPA TRAVEL SERVICE DI DPA AUTOTRASPORTI SRL (01805060702)
Recupero commissioni a carico ente 600,00 600,00 11/09/2020
31/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Fornitura corsi di formazione e aggiornamento dei “Preposti” in servizio nella scuola e rilascio certificazione avente valore legale 172,46 172,46 20/12/2023
14/03/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORKSAFE di MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
WORKSAFE di MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fattura nr. FPA 4/24 del 23/04/2024 per acquisto materiale pubblicitario nel progetto "Disegniamo il futuro 4.0" - PNRR Next classrooms 1.229,50 1.229,50 22/05/2024
22/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D S.R.L.S. (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D S.R.L.S. (01778680700)
Acquisto programma Axios Silver Web - Ordine n. 9508 del 27/12/2023 1.100,00 1.100,00 29/01/2024
29/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION (07173740635)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATRICI NUOVE E/O USATE E RICONDIZIONATE PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2021 – 2023 - Contratto prot. n. 1297 – VI.2 del 13/02/2021 7.377,05 7.377,05 13/02/2021
13/02/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
Aggiudicatari:
TECNOFFICE SRLS (01777300706)
FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO PER L’ADEGUAMENTO AI REQUISISTI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 (G.D.P.R) E INCARICO DPO/RPD PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23, 2023/24 E 2024/25 1.500,00 1.500,00 01/09/2022
31/08/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP s.r.l. (05887401213)
Pagamento Fatt. n. 139 del 22/12/2023 - Saldo quote per partecipazione al Progetto InCanto Traviata - Contratto prot.n. 9360 del 19/12/2023 1.254,00 1.254,00 29/01/2024
29/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. EUROPA INCANTO ONLUS (97717650580)
Aggiudicatari:
ASS. EUROPA INCANTO ONLUS (97717650580)
Saldo fattura nr. FATTPA 2_24 del 09/04/2024 per visita e laboratori presso Museo Paleolitico di Isernia in data 09/05/2023 490,00 490,00 17/04/2024
17/04/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Saldo fattura n. 530/2023 del 05/10/2023 fornit. serv. Consulenza assist.. tecnica,informatica attività amministrative e contabili, manutenzione software uffici e laboratori dell'I.C. per l’anno 2023 – Contr. prot. n. 1160 del 01/02/2022 11.442,06 11.442,06 11/10/2023
31/01/2025
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Totali Numero Lotti: 72 264.462,12 264.462,12
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in